發(fā)布時間:2015年04月28日 ?
收支清算與內部審計
詳細介紹
介紹
內部審計,是接受委托,為被審單位內部的經營狀況、財務收支和其他經濟活動,本著客觀、公正、獨立、守信的原則,獲取充分、適當的證據進行審計,并根據審計情況,出具審計報告。內部審計本應由部門、企業(yè)、單位內部的審計部門進行,但內審機構終究是同屬于部門、企業(yè)、單位的統(tǒng)一領導,考慮到其獨立性、客觀性、公正性的原因,所以現(xiàn)在很多部門、企業(yè)和單位,都選擇委托審計專業(yè)服務機構來進行,這樣,既提高了內部審計工作的客觀公正程度,又節(jié)約了自身的人力資源。為被審單位加強管理和監(jiān)督提出建議,為被審單位領導決策提供依據,為被審單位的主管部門考核和檢查被審單位的工作。株洲聯(lián)正會計咨詢有限公司是由株洲市工商局最早批復的內審機構之一,今年來已經為眾多中小企業(yè)提供了內審服務。
內部審查需要的資料:
?。?)年度會計報表;
?。?)年度各項賬簿;
?。?)年度所有會計憑證;
?。?)年度各項工作計劃;
?。?)內部財政政策及相關財務制度;
?。?)財政部門或上級主管部門年度撥款計劃;
?。?)上年度內部審計報告;
?。?)其他相關資料。
株洲聯(lián)正會計服務有限公司,您的專業(yè)代理記帳公司,為您提供優(yōu)質的清理亂舊賬、工商代辦、代理記賬、會計咨詢等服務。您的會計管家:13574227368(周)
關鍵詞:工商注冊,財務外包服務,代理記賬,會計培訓,財務咨詢,賬務清理,稅務申報與財務咨詢